Dobrý den,
jako neplátce jsem si dělal daňové přiznání sám, ale od minulého roku jsem identifikovaná osoba, takže docela tápu. Vydal jsem asi 5 faktur na Slovensko, vždy s větou o přenesené DPH, takže ve fakturách byla DPH vždy 0%.
Předpokládám, že tento příjem musím uvést v jiné kolonce než ten, co mám z ČR, že? Netušíte, jestli musím také vyplňovat Přílohu č.3 „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ ?
Předem velice děkuji za odpověď.