Dobrý den,
jsem OSVČ a potřeboval bych provést optimalizaci svých daní v tomto roce (překročen výdajový paušál).
Co by se stalo z pohledu firmy (sro), které fakturuji, aby fakturu vystavenou v letošním roce proplatila až po Novém roce? Může sro onu vystavenou fakturu vložit do svých nákladů již v tomto roce nebo až po proplacení? Ještě dodávám že jsme oba plátci DPH, ale to by nemělo mít vliv, DPH se odvede dle data zdanitelného plnění.
Děkuji