Dobrý den,
jako neplátce jsem si dělal daňové přiznání sám, ale od minulého roku jsem identifikovaná osoba, takže docela tápu. Vydal jsem asi 5 faktur na Slovensko, vždy s větou o přenesené DPH, takže ve fakturách byla DPH vždy 0%.
Předpokládám, že tento příjem musím uvést v jiné kolonce než ten, ...