Faktura na konci roku

Co, kdy, proč a jak správně zdanit. Rady, tipy a návody pro všechny podnikající subjekty v ČR

Moderátor: Moderátoři FinExpert.cz

Odeslat příspěvekod Žulda 8. 9. 2005 15:09

Dobrý den, měl bych dotaz:
1.12.2005 vystavím fakturu a peníze mi přijdou na účet až v lednu 2006.
Jak se to má uvést v daňové evidenci?

A pak dále:
v lednu 2006 vystavím fakturu za práce provedené v prosinci 2005, ta půjde normálně do ledna 2006, že?
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Rop 8. 9. 2005 21:50

Faktura vystavená v prosinci 2005 zaplacená v lednu 2006:
prosinec 2005: Faktura se zapíše do knihy pohledávek (s daňovými příjmy nemá nic společného)
leden 2006: faktura se přepíše jako zaplacená v knize pohledávek (opět nemá nic společného s daňovými příjmy) a zapíše se finanční příjem do daňové evidence (zde je to daňový příjem a za rok 2006 ho budeme muset zdanit)

Faktura vystavená v lednu 2006 za práce v prosinci 2005:
prosinec 2005: nic
leden 2005: Faktura se zapíše do knihy pohledávek (s daňovými příjmy nemá nic společného) -> faktura se přepíše jako zaplacená v knize pohledávek (opět nemá nic společného s daňovými příjmy) a zapíše se finanční příjem do daňové evidence (zde je to daňový příjem a za rok 2006 ho budeme muset zdanit)

V daňové evidenci se nehraje na datum vystavení faktury (tedy pokud nejste plátcem DPH) jenom na datum zaplacení .... na to se hraje to je směrodatné pro uznání do daně z příjmů ;-)
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Žulda 9. 9. 2005 07:25

Díky za info.
Já si to vedu v tabulce, mám 1 fakturu měsíčně. Mám si u ní tedy uvádět datum skutečného zaplacení a ne vystavení?
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Michal Kára 9. 9. 2005 08:21

Pokud jste dokoncil praci treba v pulce prosince, tak by ciste teoreticky nekdo mohl prskat, ze jste vystavil fakturu az v lednu... Ale v praxi to asi nikdo resit nebude.

Ja jsem se zbavil podobnych starosti s tim, ze jsem si poridil ucetni SW ABRA. Verze, ktera je omezena na 300 dokladu (coz mi staci a jestli mate 1 fakturu mesicne, tak i Vam) je k dispozici zdarma. Ja do nej jen napisu fakturu, on mi ji vytiskne, kdyz je faktura zaplacena, tak zaznamenam zaplaceni . Kdyz potrebuju priznani k DPH a podklad pro priznani k dani z prijmu, tak si je proste z toho SW vytisknu a on to zauctuje spravne a ja tohle nemusim resit.
Michal Kára

Odeslat příspěvekod Žulda 9. 9. 2005 08:30

Programy jsem zkoušel, ale přišlo mi to kanónem na brabce.
Našel jsem na některém finančním serveru bezva tabulku do OpenOffice, trochu sem si jí upravil (přidal knihu jízd a pokladnu) a jsem s tím spokojený.
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Rop 10. 9. 2005 11:03

[quote="Žulda";Díky za info.
Já si to vedu v tabulce, mám 1 fakturu měsíčně. Mám si u ní tedy uvádět datum skutečného zaplacení a ne vystavení? /quote]

A vy když vystavujete fakturu tak víte kdy bude zaplacena? Proste faktura je neco mimo v daňové evidenci .... datum vystavení by mělo být reálné datum vystavení .... nehraje to žádnou roli

BTW predpokladam ze nejste platce DPH .... že?
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Žulda 10. 9. 2005 11:29

Plátce nejsem, fakturu vystavuji vždy první prac. den v měsíci a zaplacená je kolem 10.
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Rop 11. 9. 2005 10:14

[quote="Žulda";Plátce nejsem, fakturu vystavuji vždy první prac. den v měsíci a zaplacená je kolem 10.e/quote]

A to vždy vystavujete fakturu jednomu a tomu samému "odběrateli"???

Tady bych si dovolil upozornit na Švarc systém. Pozor na to aby vaše živnost byla opravdu prováděna samostatně, na vlastní jméno a na vlastní rizika.
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Žulda 12. 9. 2005 07:09

Ano, ale je to vedlejšák.
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Michal Kára 12. 9. 2005 07:57

To je IMHO jedno, jestli je to vedlejsak nebo ne... Na druhou stranu, pokutu by platil odberatel, ne vy. A navic je to typicky jednoucelovy zakon, ktery byl napsany kvuli stavebnictvi; nevim, jestli byl kdy uplatnen v jinem oboru. Takze riziko neni moc velke.
Michal Kára

Odeslat příspěvekod Žulda 12. 9. 2005 08:01

Jojo, dost známých takhle "podniká".
Jeden kamarád právník mi nedávno říkal, že u nějakého soudu v Praze se toto řešilo a bylo rozhodnuto, že to není nic proti zákonu a mělo by se to brát jako precedent do budoucna.
Žulda
Mírně pokročilý
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod aionos 18. 3. 2006 23:16

A co kdyz jsem platce DPH?

Pak vystaveni fa je smerodatne pro DPH a zaplaceni fa pro dan z prijmu ?

Dik
aionos
Kolemjdoucí

Odeslat příspěvekod Rop 18. 3. 2006 23:25

aionos píše:A co kdyz jsem platce DPH?

Pak vystaveni fa je smerodatne pro DPH a zaplaceni fa pro dan z prijmu ?

Dik

No skoro .... pro DPH je důležité datum uskutečnění zdanitelného plnění (fakturu - daňový doklad musíte vystavit do 15ti dnů od tohoto data) a pro dan z prijmu její zaplacení

Ještě pro zajímavost .... kdy je uskutečněno zdanitelné plnění pro účely DPH naleznete v § 21 a následujících zákona o dani z přidané hodnoty
Když nevíš co s tím, tak to zaúčtuj na základní stádo.
Rop
Administrátor
Uživatelský avatar


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků